| 刊名 | 中国高等学校学术文摘-经济学 | ||||
| 作者 | 王莹 (大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 河南郑州 450000) | 英文名 | Academic abstracts of Chinese universities-economics | 年,卷(期) | 2021年,第1期 |
| 主办单位 | 高等教育出版社有限公司 | 国内刊号 | CN11-5744/F | 国际刊号 | ISSN: 1516-5812 |
| 入库时间 | 2021-04-03 22:24:22 | ||||
摘要:内部审计是企业管理工作重要的组成部分,尤其在企业目前面临的生存和竞争压力逐渐增大,利润空间被不断压缩的现实 环境下,更应当推动内部审计在会计监督中的应用,形成一套符合企业实际情况的内部会计监督工作体系,对企业的财务管理工作以及各个层面的资金流转行为进行监督和评价。本文简要分析了如何做好内部审计在企业会计监督中的应用。