基于财务集约化管理下企业内部审计的研究
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刊名 应用经济学评论
作者 王培敏 (河南金奕源会计师事务所有限公司 河南郑州 450000) 英文名 Creative Business Review 年,卷(期) 2022年,第3期
主办单位 中国人民大学 国内刊号 10-1783/F 国际刊号 ISSN: 2044-3592
入库时间 2022-11-13 18:23:42

基于财务集约化管理下企业内部审计的研究

摘要:在当前企业财务管理工作中,财务集约化管理是管理工作的主要发展方向,集约化管理角度下,可以有效改善企业内部审 计环境,为企业提供更加科学可靠的审计数据,能够将审计职能全面落实于企业管理工作中,对于企业提升管理水平有着较大的促进 作用。但随着集约化管理的进一步发展,企业在审计工作中仍然存在一定的冲突和问题急需改善,基于此本文将对财务集约化管理下 的企业内部审计展开讨论。分析企业审计工作所存在的主要问题,提出合理的机械化管理方案,希望可为企业管理工作者提供参考意见。

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